Добрый день!
Для направления сотрудника в командировку (которая планируется через месяц, приказ о направлении есть) нужно заранее приобрести проездные документы. Как правильно поступить бухгалтеру:
1. Выдать деньги на все командировочные расходы заранее, т.е. за месяц до даты выезда (суточные, проезд, проживание)
2. Приобрести билеты через подотчетное лицо, отразить их поступление в кассу на сч. 50.3, а перед командировкой выдать под отчет вместе с авансом на командировочные расходы.
Как я понимаю, стоимость денежных документов в кассе не участвует при определении лимита остатка наличных денег в кассе на конец дня.
Заранее благодарю за помощь!